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蕉岭县2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告解读
时间:2026-06-11 09:02:32 来源:本网 浏览次数:-
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  2026年5月26日,县十六届人大常委会第四十七次会议听取和审议了《关于蕉岭县2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,该报告全面客观反映了我县审计整改工作部署、措施和成效,主要呈现以下特点:

  一、审计整改工作部署有力

  县委、县政府高度重视审计查出问题整改工作,将其作为规范财政管理、防范风险、提升治理效能的重要举措。县委审计委员会、县政府常务会议多次研究部署、统筹推进;县委审计办、县审计局聚焦关键环节,构建“全程管控、动态反馈、限期整改、对账销号”的闭环管理机制。全县各镇、各部门对照审计整改问题清单逐项梳理、精准施策,确保审计发现问题整改到位。

  二、审计整改工作亮点突出

  (一)审计整改格局持续筑牢。县委、县政府坚持从政治高度抓紧抓实审计整改,将整改工作与深入贯彻中央八项规定精神学习教育紧密结合,统筹推进。县委审计办、县审计局加强审计监督与各类监督贯通协同,积极构建多方协同、优势互补的整改工作体系,形成整改工作强大合力。

  (二)整改主体责任全面压实。建立健全审计整改长效机制,明确责任、标准、时限和结果运用等要求,形成“清单管理、跟踪督办、销号落实”的标准化工作流程。推动单位主要负责人切实履行第一责任人职责,亲自研究部署推进整改。强化整改监督问责,对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,严肃追责问责,以刚性约束强化整改实效。

  (三)整改监督合力有效凝聚。县人大常委会强化审计整改的监督检查,对审计查出重点问题的整改情况开展跟踪监督检查。县委审计委员会及经济责任审计工作联席会议成员单位立足各自职能职责,围绕发现问题、整改落实、结果反馈等重要环节,增进信息沟通、工作联动、成果共享,合力提升整改成效。

  (四)审计整改质效显著提升。县审计局通过全面应用广东省审计整改智能管理系统,实现整改任务在线交办、整改进度实时跟踪、整改佐证材料线上报送、整改成效在线评估全流程数字化管理,提升审计整改监督效率与穿透力。

  三、审计整改成效显著

  截至2026年4月,《蕉岭县人民政府关于2024年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《2024年度审计工作报告》)反映的339个问题,已完成整改288个。通过整改,上缴和追收各类财政资金16,951万元、收回部门存量资金4,921万元,清理长期挂账资金2,102万元、归还原渠道资金16,073万元,促进资金拨付到位37,392万元,调账处理16,963万元,挽回避免损失浪费167万元,其他方式落实整改金额49万元,促进项目建设18项,推动建章立制41项。

  在财政管理方面,《2024年度审计工作报告》反映问题41个,已整改到位27个。重点整改未及时清理部门预算结转结余资金、部分预算项目执行率低、预算指标留存于财政未下达、应收未收非税收入、部分专项债券项目仍未开工建设等问题,有效推动县级财政管理提质增效,健全预算执行监控机制,强化非税收入征管,规范专项债券支出管理,保持财政平稳健康运行。

  在部门预算执行管理方面,《2024年度审计工作报告》反映问题202个,已整改到位181个。重点整改预算编制和预算执行统筹协调不到位、项目预算执行未达预期效果,预算执行率较低、向不符合条件的企业发放创业就业补贴和租金、促销费活动审核把关不严等问题,有效推动部门预算编制科学化,进一步强化支出审核管理,提高财政资金使用效益,持续提高部门规范化管理水平。

  在重点民生项目和专项资金方面,《2024年度审计工作报告》反映问题27个,现已全部整改到位。重点整改结余资金未交回财政统筹使用、药品管理不规范,多收取医疗服务费用、未确定工程监理单位即进行施工招标和多付勘察、设计费等问题,有效推动医疗卫生机构规范管理,强化工程项目全过程监管,提升行业治理效能,持续增进群众民生获得感、满意度。

  在重大政策落实跟踪方面,《2024年度审计工作报告》反映问题26个,现已全部整改到位。重点整改应收未收违法图斑处罚金12.80万元,部分单位林长巡林记录不完善、营造林项目管理不够规范、自然灾害救灾资金使用进度慢等问题,有效推动救灾资金规范管理、及时使用,助力绿美广东生态建设提质增效,保障重大政策精准落地见效、执行有力。

  在自然资源资产方面,《2024年度审计工作报告》反映问题37个,已整改到位问题21个。重点整改农村宅基地审批程序不规范、禽畜养殖污染整治工作不到位、未按规定出台奖补政策、未及时完成新铺镇全域土地综合整治阶段性任务等问题,有效推动自然资源资产管理体制的建立健全,提升污染整治与土地综合整治质效,增强自然资源保护利用和生态文明建设综合能力。

  在公共投资项目方面,《2024年度审计工作报告》反映问题6个,现已全部整改到位。重点整改部分项目建设未办理质量监督手续及施工许可、部分建设项目采购方式不正确、多计工程造价等问题,有效提升美丽圩镇项目建设管理水平,规范政府采购活动,保障公共投资项目依法依规建设。

  四、审计整改后续安排周密

  县政府对未整改到位的问题,已作出后续整改安排。一是压实整改责任。被审计单位要深入剖析症结根源,逐项制定整改措施,盯紧盯牢整改进度,按时高质量完成整改任务。二是强化跟踪督办。县审计局要对整改全过程实行闭环管理,针对整改滞后、推进不力事项及时预警提醒、通报督办、约谈问责;对虚假整改、拒不整改等突出问题依规移送处置,以刚性问责倒逼整改落实。三是坚持标本兼治。被审计单位要完善内部管理,常态化开展整改“回头看”,巩固整改成效,防止问题反弹回潮;行业主管部门要聚焦普遍性、典型性、倾向性问题,强化行业监管与系统治理,从源头上防范同类问题再次发生。